Khấu hao

Khấu hao phân bổ nguyên giá tài sản qua thời gian sử dụng hữu ích. Quản Lý Tài Sản liên kết mỗi tài sản với hồ sơ tài sản cố định trong Kế toán để các lần chạy khấu hao ghi bút toán vào đúng tài khoản sổ cái.

Khi nào dùng

Chạy khấu hao vận hành mỗi kỳ để giá trị sổ tài sản luôn cập nhật, và đối chiếu với thẻ TSCĐ kế toán.

Trước khi bắt đầu

  • Mở /asset-management/depreciation. Quyền: assets:read để xem; kế toán phối hợp với Accounting.
  • Khấu hao vận hành chỉ hỗ trợ đường thẳng. Tài sản đã gắn thẻ TSCĐ kế toán thì thẻ đó ghi sổ cái, không phải lượt chạy này.

Đặt cơ sở khấu hao

Trên tài sản (hoặc danh mục của nó), đặt phương pháp, thời gian sử dụng hữu ích và giá trị thanh lý.

Theo dõi khấu hao

Vào Quản Lý Tài Sản → Khấu hao để xem khấu hao lũy kế và giá trị còn lại theo từng tài sản.

Ghi vào Kế toán

Các lần chạy khấu hao ghi bút toán để giá trị sổ tài sản và sổ cái luôn khớp.

Chạy một kỳ

Chạy khấu hao cho một kỳ. Chạy lại cùng kỳ không cộng dồn hai lần. Tài sản ở trạng thái kết thúc (đã thanh lý, thất lạc) bị bỏ qua.

So sánh với Kế toán

Với tài sản đã liên kết, chỉ thẻ kế toán ghi bút toán sổ cái; dùng báo cáo để so sánh giá trị còn lại hai bên.

Asset Management — Chạy khấu hao và giá trị còn lại
Asset Management — Chạy khấu hao và giá trị còn lại

Mẹo & lỗi thường gặp

  • Đặt phương pháp, thời gian sử dụng và giá trị thanh lý trước lần chạy đầu — các kỳ trước không được tính lại.
  • Đừng chờ bút toán từ trang này cho tài sản đã có thẻ TSCĐ — Kế toán sẽ ghi.
  • Kiểm tra ngày: bút toán theo ngày của công ty, không theo UTC.
  • Dùng đánh giá lại (xem Thanh lý & đánh giá lại) cho thay đổi giá trị, đừng sửa tay.

Liên quan